- 送心意
克江老师
职称: ,中级会计师,注册会计师,税务师
相关问题讨论
你好,这个先通过预付款核算。待到提供劳务时确认收入,进行税务申报。
2019-06-19 20:09:11
你好!可以按去年7月建账,做月结就可以。
2018-09-04 13:40:51
冲红了,你红字发票的金额和税额申报就是负数,冲减当期的蓝字发票的金额和税额。
请问,你因为什么业务需要办理退税?
2018-07-04 11:42:45
你好,
借:应交税费—增值税加计抵减
贷:其他收益
2021-05-14 10:36:19
你好 借营业外支出-罚款贷银行存款
2019-10-09 10:59:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息