送心意

蝴蝶老师

职称中级会计师

2019-06-19 21:34

你好,你是要发工资吗?做发工资的分录?

追问

2019-06-19 21:38

追问

2019-06-19 21:39

老师如果分配改成结转怎么做呢

蝴蝶老师 解答

2019-06-19 21:50

你好,剩下的15000是管理人员的吗

追问

2019-06-19 21:51

嗯嗯

蝴蝶老师 解答

2019-06-19 21:51

借生产成本甲产品人工 20000贷应付职工薪酬 借生产成本乙产品人工15000贷应付职工薪酬借管理费用15000贷应付职工薪酬

追问

2019-06-19 21:56

老师结转本月完工入库的产品的生产成本,其中甲产品负担21200,乙产品负担12900怎么做分录呢?

蝴蝶老师 解答

2019-06-19 22:00

借库存商品甲21200贷生产成本借库存商品乙12900贷生产成本

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相关问题讨论
你好,你是要发工资吗?做发工资的分录?
2019-06-19 21:34:39
那么计提工资时的会计分录怎么做呢?   1.计提工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢?   1.发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款
2019-01-10 11:56:06
你好, 为什么要结转应付职工工资呢
2020-07-18 14:05:26
您好 购入的时候 借:库存商品 贷:应付账款 领用的时候 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存商品 付款 借:应付账款 贷:银行存款
2020-03-25 18:01:37
你好,并结转带扣款项,这个款项是你单位取得的收入?
2019-08-24 12:01:33
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