- 送心意
蝴蝶老师
职称: 中级会计师
2019-06-19 21:34
你好,你是要发工资吗?做发工资的分录?
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你好,你是要发工资吗?做发工资的分录?
2019-06-19 21:34:39
那么计提工资时的会计分录怎么做呢?
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢?
1.发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
2019-01-10 11:56:06
你好,
为什么要结转应付职工工资呢
2020-07-18 14:05:26
您好
购入的时候
借:库存商品
贷:应付账款
领用的时候
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:库存商品
付款
借:应付账款
贷:银行存款
2020-03-25 18:01:37
你好,并结转带扣款项,这个款项是你单位取得的收入?
2019-08-24 12:01:33
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