请问老师4月留底进项税额有50000,5月 有销项各20000元,报表应交税费余额应该是30000元,但是5月报表余额还是50000元,现在要怎样做分录
力量
于2019-06-20 09:51 发布 754次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-06-20 10:00
你好,我看一下5月份的增值税主表。
相关问题讨论

您好,您年末的时候可以这样转平了
2020-08-08 09:42:39

月末需要做一笔这样的分录吗,借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 你这个认证么,认证才做进项税额
2019-08-30 11:28:08

分录是,借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出。)
2017-09-01 14:03:34

你好,我看一下5月份的增值税主表。
2019-06-20 10:00:56

您好,这是上月待认证的进项税,本月认证并进行抵扣了。
2017-06-12 15:36:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
力量 追问
2019-06-20 10:11
力量 追问
2019-06-20 10:12
月月老师 解答
2019-06-20 10:14