老师,印花税计税金额是含税还是不含税 问
您好 请问合同有没有写不含税金额跟税额? 答
以前月份生产的不良品,比如成本是100元,材料费是70 问
您好,计入营业外支出-流动资产损失, 答
根据车船税法律制度的有关规定,下列各项中,符合规 问
B,D选项A:已缴纳车船税的车船在同一纳税年度内办理转让过户的,不另纳税,也不退税。选项C:车船税法及其实施条例涉及的整备质量、净吨位、艇身长度等计税单位,有尾数的一律按照含尾数的计税单位据实计算车船税应纳税额,计算得出的应纳税额小数点后超过两位的可四舍五入保留两位小数。 答
老师,基坑发票如果大类不是建筑服务-工程服务,是劳 问
你好!这个除非还有其他单位给你开材料啥的。不然没办法解释 答
老师公司购买一块土地自己建房用,不对外出售出 问
你好!这个计入无形资产 答
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与A公司合作,销售A公司的商品,协商是招标费A出,当时是A公司职员个人转账借:银行存款,贷:其他应付款,支出,借:其他应付款 ,贷:银行存款,但是后来招标公司专票开给我们了,我进管理费,但是不能只有进项没有销项,是开给个人,还是公司?
答: 不是商品,只是A委托销售竞标,招标费A出
16年的管理费公司多缴纳了2万元 这个管理费是根据每月收入进行缴纳的 需要把多缴纳的费用在本年抵扣了 之前入账:借:管理费服务费 贷:其他应付款 服务费 付出借 其他应付款服务费 贷 银行存款。现在要怎么做凭证
答: 那今年调整的话 会计分录该怎么做呢
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好! 第一次做账时。 借:管理费 196 贷:银行存款 196(实际应挂在其他应付款,钱付错了)第二次冲账 借:管理费 735 贷:银行存款 707 其他应付款 28会计说,这样做,就是把原先搞错的付出钱的196冲完了,现在账上是挂了28。这是什么意思
答: 你们这个第2次咋是700多了,这个挂错做做借银行 贷其他应付款就可以啊,要不做借管理费用 负数 借银行,重新做借管理费用 196 贷他应付款也可以
1月份记的账,借:其他应付款-租赁押金 32496 (租赁押金应该入管理费押金)其他应付款装修押 10000贷:银行存款 42496请问,这个月如何调整?
公司成立时,老板拿来一堆票报销,借:管理费-开办费 贷;其他应付款-老板,等以后还时 借:其他应付款-老板 贷;银行存款,和投入实收资本没关系呀
老师,新接手一个家会计工作,之前会计有笔往来款是这样做的,先做的 借 其他应付款-还法人垫款,贷 银行存款,挂了一段时间,之后又做的 借差旅费/管理费等,贷其他应付款 冲销了一部分, 这样是可以的吗?
员工个人先垫付社保费(前台申报),后续走报销,请问如何做账?此人是研发人员借:其他应付款—某某贷:银行存款借:管理费—研发人员社保贷:其他应付款—某某
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过时的项链 追问
2019-06-20 10:47
暖暖老师 解答
2019-06-20 10:48