老师好! 第一次做账时。 借:管理费 196 贷:银行存款 196(实际应挂在其他应付款,钱付错了) 第二次冲账 借:管理费 735 贷:银行存款 707 其他应付款 28 会计说,这样做,就是把原先搞错的付出钱的196冲完了,现在账上是挂了28。这是什么意思
圣哈塔尼奥
于2020-05-19 15:21 发布 668次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-19 15:27
你们这个第2次咋是700多了,这个挂错做做借银行 贷其他应付款就可以啊,要不做借管理费用 负数 借银行,重新做借管理费用 196 贷他应付款也可以
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被挂靠单位,挂靠的项目按照自己的项目核算,扣掉管理费和税金的余下的款项,都需要用工程上的工程材料发票和劳务发票,其他发票进行冲抵成本
2020-01-06 17:23:23
你好就是冲其他应付款和管理费用
借:其他应付款
管理费用
贷:银行存款
2019-06-03 09:32:09
其他应付款,正确的应该计入其他应付款-管理费押金,但是我入错了:其他应付款-租凭押金,该如何调整呢?
2019-04-17 15:04:06
发票是保险公司全部开给我们公司的,老师,我只想知道这么做分录对吗
2017-05-18 15:16:25
你好预支是不是先给钱给员工?后续才取得发票回来报销?
2021-05-13 08:09:33
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