老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
#提问#老师,房租待摊有余额怎么处理?
答: 你好!你是还没有摊销完吗?
租入房屋改建费用记入长期待摊费用,租期未到房屋拆迁,长期待摊的余额如何处理?
答: 租期未到,长期待摊费用的账面价值转入营业外支出核算
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我公司收到的转租收入是两年的,而我们下一年度的房租还没有交。请问部分待摊费用抵其他业务支出后,多余部分能不能等房租交后再抵待摊费用?如果现在全部金额抵待摊费用,其待摊费用余额在贷方,这样不行吧
答: 现在收到的房租收入是22万(两年的)。开的是5%的增值税普通发票。现在账上的待摊费用是18万。这样会计分录怎么做?公司下一年度的房租在7月付。
岁月静好 追问
2019-06-20 10:40
岁月静好 追问
2019-06-20 10:40
岁月静好 追问
2019-06-20 10:41
宋生老师 解答
2019-06-20 11:12
岁月静好 追问
2019-06-20 11:15
宋生老师 解答
2019-06-20 11:22
岁月静好 追问
2019-06-20 11:22
宋生老师 解答
2019-06-20 11:26