我公司购买工作用手机12000 怎么做分录呢 问
你好,这个你可以计入固定资产来核算。 答
收到生育津贴,不用返还给员工,企业所用企业会计准 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
老师好,请问一下小规模纳税人酒店,假如过几个月不 问
只要没注销就得年审 答
如水电费之前挂的是借:费用,贷其他应付款,后已支付; 问
你好,后面是谁支付的呢? 答
老师,我们公司借了一笔私人的借款,付了利息,对方在 问
你好,这个在申报工资的那个软件上面进行申报 答

你好、开银行承兑汇票手续费前期已做分录:借:财务费用 代:银行存款后期收到发票时改怎么做分录
答: 你好 把这个分录冲掉 按发票来做就可以了
2017年1月收到一张纸质的银行承兑汇票,忘记入账,当月直接拿去银行贴现了,现在该怎么补救... 就是收到汇票的时候,忘记做 借:应收票据 贷:应付账款 然后拿票去贴现就直接做 借:银行存款 借:财务费用-贴现利息 贷:应付票据 请问现在2018年了,有什么补救措施吗?在账面上怎么修改?
答: 你现在补一笔借:应收票据 贷:应付账款,就能吧应收票据结平了 你贴现应该是,借:银行存款 借:财务费用-贴现利息 贷:应收票据,不是应付票据吧
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,首先比如说,A客户是我们实际的客户,他转电子银行承兑汇票给我们,但是我们后面转给没有实际交易的B帮我们贴现,按汇票转给B,B帮我们贴现,那我的账户就会收到B名称的收款流水。实际做账是,先,收到A客户的汇票,借,应收票据-A 100万 贷 应收账款-A 100万 然后转给B 100万 ,借应收票据-B100万 ,贷应收票据-A 然后贴现就是 借 银行存款 90万 财务费用 10万 贷应收票据-B 100万吗?现在是收到票也没做账,转给帮忙贴现的人也没做账,就只有收到别人贴现款那步做账了,那这个要怎么调账的,外账的
答: 首先,你把收到票据的分录补起来,然后和贴现方最好补一份合同,真实交易或债权债务合同


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2019-06-20 14:49
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