老师,取得的进项发票已经抵扣,因对象开红字发票需要进项转出,分录怎么做
灰鸽子
于2019-06-20 15:18 发布 856次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-06-20 15:21
你好,开具红字发票是做进项负数,而不是转出
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
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你好,开具红字发票是做进项负数,而不是转出
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-06-20 15:21:02
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你好,不是转出,而是做进项负数
借;应付账款等科目 贷;固定资产 应交税费(进项税额)
需要把折旧冲销 借;累计折旧 贷;以前年度损益调整等科目
2018-02-02 09:56:56
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你好 借 应付账款 贷 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2020-05-10 16:42:09
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你好,不需要
红字发票做负数处理
2017-10-27 10:27:13
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借xx 你看你之前不含税做啥,这个转出也是做那个科目, 贷进项税额转出
2019-12-09 09:37:45
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