送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-20 16:05

你是对进项税额转出不理解么,这个要是不是专票做账是做借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品,这个现在不能抵扣就只能做借进项需要转费用下面去,职工薪酬需要通过应付职工薪酬这个就转应付职工薪酬下面去了

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相关问题讨论
不含税金额一定要与你的一模一样,还是可以有尾数差,总金额是868320 ,这样可以吗?
2016-04-27 22:09:44
你好!你是发生了什么业务。
2019-03-04 16:26:24
1、如果单位是一般纳税人并且取得增值税专用发票,入库单上的金额是不含税金额,否则是含税金额。2、不算的。
2017-08-15 16:00:52
你好! 借管理费用…工资(奖金) 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品 贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2022-03-03 18:21:49
你好 不含税金额213/1.13和进项税额  213/1.13 *0.13
2022-02-17 12:25:21
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