这题,批发商赠送视同销售,销项15.6-进项13,其中的进项15.6如何开票给零售商呢?因为是赠送,开票了,不是也要收零售商的120元的不含税金额了吗?
婵
于2021-11-22 16:48 发布 912次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-11-22 16:49
你好 ; 你赠送的话是不收钱的。 只是要做分录处理视同销售报税的; 借销售费用 贷 主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷库存商品
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你好 ; 你赠送的话是不收钱的。 只是要做分录处理视同销售报税的; 借销售费用 贷 主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷库存商品
2021-11-22 16:49:29
你好,销售是会增值的,不会与进项相同的
2017-01-19 14:52:41
你好 是按税负算的对吧
2022-01-20 14:31:54
您好
请问您单位购入就销售么
2019-09-24 19:55:42
商贸的税负大概在1%-1.5%左右,就是8-12万
2020-01-03 10:02:26
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婵 追问
2021-11-23 10:47
meizi老师 解答
2021-11-23 10:50