送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-20 17:47

你好,借;库存商品等科目,贷;其他应付款  120万

Subsequently 追问

2019-06-21 15:18

老师我想问的是这笔账法人是要打入对公账户里,那这笔钱应该怎么进入?分开打钱吗?我们需要注意些什么?

邹老师 解答

2019-06-21 15:23

你好,法人垫付120万给公司买咖啡是公司欠法人代表的款项,应当是公司偿还给法人代表才是,而不是法人代表还需要给公司支付这120万的款项

上传图片  
相关问题讨论
你好,借;库存商品等科目,贷;其他应付款 120万
2019-06-20 17:47:08
你好 记其他应付款-老板
2019-01-13 15:05:53
你好  管理费用等 贷预付账款
2022-02-23 15:01:28
你好,买来这个是做什么用的?回来养殖的吗?
2021-12-02 11:38:33
你好 借;其他应付款 贷营业外收入 可以把其他应付款转为营业外收入,这样其他应付款就清零了
2018-08-27 15:32:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...