老师,员工属于公司的销售大部分业务靠他,本年暂估 问
计提年终奖时,借方可以用主营业务成本-年终奖 答
老师 小微企业10万以下免征城建税吗? 问
小微企业月度10万以下免征城建税 答
老师,月末结转税金,怎么结转?做了几年小规模,现在做 问
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 答
老师,公司返给客户或者介绍人的钱怎么入账,怎么税 问
计入销售费用-推广费。要对方提供发票,才能税前扣除 答
老师,我们公司借款给别的公司,用公账转款的。别的 问
借出款项的公司,税务局会认为你们有利息,从而根据这个利息征收你们的增值税附加税 企业所得税 答
那行业学会他的费用支出怎么结转呢?
答: 借:管理费用 借:财务费用 借:销售费用 贷:本年利润
基金会费用支出结转到什么科目呢
答: 1.结转收入作: 借:主营业务收入 借:其他业务收入 借:营业外收入 借:“投资收益” 贷:本年利润 2.结转成本费用做: 借:本年利润 贷:主营业务成本 其他业务成本 管理费用 财务费用 销售费用 营业外支出 资产减值损失 所得税费用: 3年末.结转未分配利润做:(亏损做相反会计分录) 借:本年利润: 贷:利润分配-未分配利润。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好,公司从7月份开始有装修等费用支出,10月份开始营业,我需要从几月份开始建账,是从7月份还是从10月份,没有收入每个月也都需要结账,只结转期间费用吗
答: 你好,你们之前没有收入,建议前期0申报 等到10月的时候,再将之前的发票入账的