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小敏
于2019-06-21 10:51 发布 1232次浏览
朴老师
职称: 会计师
2019-06-21 11:29
那你这个需要单独来做了,外购的和自制的分开
小敏 追问
2019-06-21 12:11
发货是有自制的有外购的。在一块的发货单。我确认收入的话(我们是签合同按理论重量)但是发货单位和合同单位不一样。付和根不一样。我俺合同每个产品理论重量确认收入的话有出入。和合同上最终对不上。现在迷茫怎么确认收入了。再就是关于自制外购件发货是好几家发一个车上,有个合计的发货吨数。每家发货多少也没数。(单子上有具体的发货明细)我主要对于怎么分摊成本那里有点不清晰。我确认收入正常是按合同理论数量,结转成本正常是按发货实际重量。(理论与实际有一点差距)
朴老师 解答
2019-06-21 14:01
为什么和合同对不上呢
2019-06-21 14:56
单位不一致,单重就有差距,老师你详细说下
2019-06-21 14:58
如果实际到库数跟合同和发票有差额可以把这个差额计入损耗的
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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小敏 追问
2019-06-21 12:11
朴老师 解答
2019-06-21 14:01
小敏 追问
2019-06-21 14:56
朴老师 解答
2019-06-21 14:58