请问 我的资产负债表里 固定资产清理贷方有-1万元 长期待摊费用 借方有1万元 长期待摊费用这1万元分别是软件技术费6000元 办公费4000元 请问怎么把这两组数理完全结转
青柠吖
于2019-06-21 10:59 发布 1044次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-06-21 11:01
1 固定资产清理贷方负数可以结转到营业外支出
2、长期待摊费用可以按摊销时间摊销到本年损益
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你好,先做记账凭证,按照科目余额填就好,而不是直接调整报表
2018-10-11 09:56:21
1 固定资产清理贷方负数可以结转到营业外支出
2、长期待摊费用可以按摊销时间摊销到本年损益
2019-06-21 11:01:52
你好,不可以,这不是一件事
2019-06-21 10:58:31
你好,按最新的规定固定资产清理余额可以加在固定资产这个项目里
2019-03-22 10:09:27
资产负债表中求固定资产时包括固定资产清理吗
2015-11-28 19:52:14
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青柠吖 追问
2019-06-21 11:03
三宝老师 解答
2019-06-21 11:06