老师:您好,我们是旅行社的组团社,现在客户要求开会议费发票,所对应的成本发票也要是会议费发票,可是我们只有地接给开的旅游服务费发票,这种情况该怎么处理?
燕子
于2019-06-21 11:29 发布 990次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-21 11:31
你好 你实际是什么业务开什么发票 不能客户要求怎么开票就怎么开票 你不按实际业务开票就是虚开发票 有风险的
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你好 你实际是什么业务开什么发票 不能客户要求怎么开票就怎么开票 你不按实际业务开票就是虚开发票 有风险的
2019-06-21 11:31:53
你取得的发票要跟你的业务相符才可以的
2018-11-30 17:51:48
你好,这个是可以做成本发票的
2020-11-09 20:13:04
你好!这个正常是计入费用,不入成本的
2019-03-13 17:07:14
您好,根据您的描述没有风险的。旅行社只确认自己服务费部分,您公司取得的相关发票计入差旅费,这些没有问题。
2020-07-16 14:00:43
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