公司员工发生的费用当月可以用费用票挂往来,就是借费用,贷其他应付,然后下个月用银行付款单冲平往来,借其他应付,贷银存,如果有差额用现金补齐,这样做合理吗?
不安的网络
于2019-06-21 11:43 发布 1068次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
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中间有为什么会有差额
2019-06-21 11:44:35
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您好,您的处理是正确的。
2020-06-15 14:15:38
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你好,是的,可以先做这一步,不过,以后这种情况老板垫付时不需要通过现金的,直接借管理费用等 贷其他应付款
2020-05-11 15:40:35
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如果税务没查到,属于幸运,如果查到了补税,罚款、以及滞纳金
2017-09-19 19:50:58
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您好,这个业务是需要使用其他应付款--股东科目核算的。
2020-06-08 09:34:29
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