3月开给对方公司的专用发票错了,5月份冲红,对方发票还没认证,而且对方把两联发票都退回来了,那这退回来的两联发票是放在3月份的凭证里面还是放在5月份的凭证里面?
猪宝
于2019-06-21 16:02 发布 778次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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自己留存就可以的,你只需要用第一联做账
2019-06-21 16:03:25
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是的,同学,这个没问题的
2019-07-22 13:02:18
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要把退回的发票,和红字发票,一起放在凭证里面
2019-11-19 09:47:39
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你好,可以一起作为负数分录的附件
2017-05-08 11:58:22
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你好,跨月的发票不能直接做废,对方应给你方红字发票。
2019-12-04 15:50:50
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