老师晚上好,根据一预到底,销售一批货,价款10000,税费1700,上月已收订金5000元,本月5号货物发出,10号发生销售退回,退回货物价款2000元,税费340元,款项一直未付,这个分录是收到预付时借:银行存款5000 贷:预付账款发出货确让收入时借:预付账款11700 贷:主营业务收入10000 应交税金-应交增值税(销项税额)1700 销售退回时借:主营业务收入2000 应交税金-应交增值税(销项税额)340 贷:预付账款 是这样吗
薄荷清香
于2019-06-21 23:09 发布 1160次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-06-21 23:37
分录处理是对的,同学
相关问题讨论
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
你好,借 库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—应交增值税
2019-07-06 16:41:22
学员您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2023-10-01 10:24:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
薄荷清香 追问
2019-06-21 23:46
陈诗晗老师 解答
2019-06-22 00:28