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高兴的荷花
于2019-06-22 09:30 发布 2294次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-22 09:32
预付做借其他应付款,贷银行,按月做费用借管理费用 贷预付账款,你收到发票做借预付账款 房租贷其他应付款
高兴的荷花 追问
2019-06-22 09:38
汪老师同:你好,我司先预付三个月的租金,但是下个月才取得是增值税专用发票,请问预付租金和次月取得增值税专用发票以及摊销的时候如何做会计分录?着重提示:是取得增值税专用发票
maize老师 解答
2019-06-22 09:39
你收到发票做借预付账款 房租 应交税费-应交增值税-进项税额贷其他应付款
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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高兴的荷花 追问
2019-06-22 09:38
maize老师 解答
2019-06-22 09:39