老师 请问我公司是8月份成立的,9月份开的基本户,现在开始系统建账,前期有很多报销单要怎么处理啊,我可以直接全部记一笔 借 管理费用-长期待摊 贷 银行存款 吗?
勤恳的向日葵
于2015-09-18 12:14 发布 896次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-09-18 16:49
现在不是没有待摊费用这个科目了吗?老师能不能说的详细一点,分录怎么做怎么结转啊
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你好同学,可以的,不需要其他资料。因为这个可以理解为,公司租员工的车辆办事情
2019-12-02 10:33:17
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筹建期间的费用计入待摊费用,等取得收入再摊销
2015-09-18 12:27:38
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领导垫付先挂其他应付款-领导 然后付款的收据要保存好 有钱了直接冲这一笔往来
2019-12-02 10:38:49
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您好!可以的。但是建议尽量能分开的就分开。
2017-11-06 09:58:06
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你好,什么情况?说具体点。
2019-01-28 12:15:28
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