送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-22 17:07

你好,具体是多计提的什么税款?你之前所做的计提分录是?

追问

2019-06-22 17:31

借:营业税金及附加 贷:应交税费-城建税,是不是做一笔相反的会计分录就好了

追问

2019-06-22 17:32

要不然报表数据就不一致了

邹老师 解答

2019-06-22 17:34

你好,是的,做一个相反的分录,金额就是多计提的金额

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相关问题讨论
预提费用这个取消了, 不需要预了 工资,摊销,折旧这样需要计提, 别的费用是需要按实际发生的直接入账了 借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资。
2022-03-18 08:40:01
你好,冲销多计提 借;应付职工薪酬,贷;以前年度损益调整
2020-04-02 14:36:06
要计提 你要做到那年的费用
2020-03-15 16:33:12
你好 计提 的分录不变金额负数 现在费用不计提 了 是实报实销
2019-12-31 18:46:26
可以的!但是最好还是做两笔分录
2018-08-23 18:55:24
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