送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2022-04-09 15:06

借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款

ZHLING 追问

2022-04-09 15:09

必须要从应付职工薪酬走一下嘛,我以前直接写了借,管理费用,贷银行存款,那是错了嘛

刘艳红老师 解答

2022-04-09 15:10

是的,需要用这个过渡下的。

ZHLING 追问

2022-04-09 15:23

那以前错了怎么改呢,还是就不管了现在做正确的?

刘艳红老师 解答

2022-04-09 15:25

是去年的还是今年的了?如果是今年的可以改下,去年的就不用去动账了。

ZHLING 追问

2022-04-09 15:27

去年的,那去年就不改了,那现在要不要做什么凭证给补救一下?

刘艳红老师 解答

2022-04-09 15:29

你把前面那笔做负数,再做一笔正数就可以了。

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相关问题讨论
预提费用这个取消了, 不需要预了 工资,摊销,折旧这样需要计提, 别的费用是需要按实际发生的直接入账了 借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资。
2022-03-18 08:40:01
你好,冲销多计提 借;应付职工薪酬,贷;以前年度损益调整
2020-04-02 14:36:06
要计提 你要做到那年的费用
2020-03-15 16:33:12
你好 计提 的分录不变金额负数 现在费用不计提 了 是实报实销
2019-12-31 18:46:26
可以的!但是最好还是做两笔分录
2018-08-23 18:55:24
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