老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
老师,那麻烦问问#买的金税盘,进项税为什么没做分录,开的是专用发票,为什么不做借应交税费进项税账务处理
答: 您好 金税盘全额抵减销项税额 发生的时候计入管理费用 抵减的时候冲减管理费用计入应交税费~应交增值税~减免税款
一般纳税人,取得费用专票,我们的正常账务处理是借:销售费用 借:应交税费-待认证进项税 贷:银行存款,等勾选抵扣后,再做分录借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税。现在由于疏漏,记账直接把专票当成普票来录了,分录是借:销售费用 贷:银行存款,抵扣的话,这张费用发票的进项已经在综合服务平台勾选抵扣了,现在要放弃该进项,账务处理如何做?
答: 借销售费用 负数,借进项税额就可以
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
车辆保险费发票是专票,可以抵扣,账务处理做借:管理费用,借:应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款,,对吗
答: 您好 这样账务处理正确的