送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-06-23 11:56

借:银行存款
贷:其他收益或递延收益

雪@ 追问

2019-06-23 15:18

老师,其他收益、和长期待摊费用月末应该怎么结转。

陈诗晗老师 解答

2019-06-23 15:23

其他收益是损益 类科目,转本年利润。
长期待摊费用资产类科目。不结转

雪@ 追问

2019-06-23 15:26

其他收益月末结转一次:借:其他收益,贷:本年利润。

雪@ 追问

2019-06-23 15:26

对不对,老师

陈诗晗老师 解答

2019-06-23 15:27

是的。同学。就是这样的。

雪@ 追问

2019-06-23 15:43

老师,那我结转的会计凭证上日期和摘要和其他收益上的是一样的嘛

陈诗晗老师 解答

2019-06-23 16:03

结转凭证你直接写结转损益就是了

雪@ 追问

2019-06-24 06:51

老师,我说错了,给我们单位的农机项目补贴

雪@ 追问

2019-06-24 06:51

老师,急用

雪@ 追问

2019-06-24 06:53

老师,是从我们的帐上转到这个对手方户姓名的。

雪@ 追问

2019-06-24 07:03

老师,这笔怎么做分录

雪@ 追问

2019-06-24 07:06

老师,是人行汇款的这笔义务,我们是农业合作社的

陈诗晗老师 解答

2019-06-24 09:13

最开始国家补贴给你,然后你又转给供应商,这个意思不

陈诗晗老师 解答

2019-06-24 09:14

你收到时
收到补助
借:银行存款
贷:递延收益
支付时
购买设备
借:固定资产
贷:银行存款
借:递延收益
贷:固定资产

雪@ 追问

2019-06-24 09:32

老师,那我是写第一个分录嘛?

上传图片  
相关问题讨论
借:银行存款 贷:其他收益或递延收益
2019-06-23 11:56:22
先计入长期待摊费用,后根据受益期进行摊销。
2019-07-29 21:54:26
您好,借,管理费用-服务费等科目,贷,其他应付款-法人姓名。再做,借,应交税费-应交增值税(减免税),借,管理费用-服务费等科目,负数。
2019-03-28 18:45:29
借库存商品。 应交税费-进行 贷银行
2018-08-11 17:48:05
同学你好,借:银行存款,贷:主营业务收入。
2021-11-28 14:11:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...