刻公章产生的费用400元属于劳务费吗还是办公费还 问
筹建期的话,管理费用开办费 如果是正常的营业期管理费用办公费 答
老师想问一下,提前预收了一笔1400万的款项(主营收 问
那个是计入预收账款科目 答
需要付费吗问问题的 问
是的哦,通常是需要付费的 答
老师好,企业注销,但是有部分物业发票款已付,票未开, 问
您好,这个的话是直接做费用,汇算调增 答
请问现代服务方面的施工劳务怎样选择税收编码 问
您好,施工劳务,可以选择“3059900000000000000 其他建筑服务”作为税收分类编码 指上列工程作业之外的各种工程作业服务,如钻井(打井)、拆除建筑物或者构筑物、平整土地、园林绿化、疏浚(不包括航道疏浚)、建筑物平移、搭脚手架、爆破、矿山穿孔、表面附着物(包括岩层、土层、沙层等)剥离和清理劳务等工程作业。 答
本月费用已发生,对方单位因未达到我公司要求,所以我公司未给对方付款,可能明年付款,发票也是明年对方公司才给我们开发票。本月怎么做账
答: 你好 ; 那你就先暂估入费用去; 比如借管理费用-暂估入账 贷 应付账款
老师我们1月份的网络费,当时没付款,对方也没开发票,当时我在1月份做账为借费用,贷预提;2月我们把1月份的网络费付了,对方没有给我们开发票,那2月怎么做账
答: 你好,同学。 借 预提 贷 存款 这样处理就是了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
分期付款购入厂房,对方未开发票,如何做账?给厂房装修发生的费用怎么做账
答: 您好,可以先计入在建工程,借预付账款贷长期借款,装修费,借在建工程贷银行存款等,完工了可以先暂估入账,借在建工程贷应付账款-暂估供应商,借固定资产贷在建工程