老师,您好,我公司是运输公司,我3月份申报企业所得税的时候,把运费成本做高了一点,当时运费己发生,但对方要五月份才开票给我们公司,所以我当时是借主营成本,贷应付帐款,现在收到票后是不是借应付,贷,现金?
娜咤仔
于2019-06-24 09:32 发布 716次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 你如果3月是暂估的 现在收到发票冲了 重新按发票做 ,如果3月是直接做的成本 现在发票可以直接放3月凭证后面 然后付款走借应付账款贷库存现金或者银行存款
2019-06-24 09:34:39
你好,你有红冲的成本的吗
2020-07-14 02:47:10
您好,同学,你有红冲的成本的吗?
企业所得税申报表是累积数
2021-10-29 22:20:46
报表填表不符合逻辑,利润表的营业成本未填数,应该等于《一搬企业成本明细表》申报的“营业成本”金额17930元
2019-04-04 12:14:22
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2019-04-04 12:13:59
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