老师,你好,我公司是一家家具生产与销售的公司,有一笔去年的销售业务,刚收到尾款,去年支付了定金,因为去年没有建账,我是今年5月份开始建账的,那我这笔分录该怎么做?
钱丽芳18662358962
于2019-06-24 10:48 发布 737次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 你要先补做去年额业务收入 然后做借银行存款贷应收账款
2019-06-24 11:05:43
您好
借 其他货币资金-微信
贷 预收账款
2022-03-24 08:35:07
同学,你好
采用定额制核算备用金,企业除了增加或减少拨入的备用金外,使有或报销有关备用金支出时不通过“备用金”科目核算;内部各部门各单位使用备用金后报销费用时,补足备用金:
借:管理费用 8000
贷:现金(或银行存款) 8000
2021-09-21 09:55:50
你好
借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2021-06-24 18:28:52
你好,发生辅助生产部门的劳务,分录:
借:生产成本 贷:应付职工薪酬
这样生产成本是平的。这样用的原因就是为了更好核算。
2020-01-23 08:53:53
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