- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-24 13:36
你好 那要看具体是什么原因导致错误的 如果录入金额不对 最好是出具往来征询函 对账 对方客户确定 走内部审批 领导签字后才可调整处理的
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2019-06-24 13:36:51
你好; 其他的余额不给吗?这个公司是 新公司 不
2022-02-25 11:47:39
你好 那如果你预收账款没有二级科目的话 不能确定是谁发生的预收账款 所以你建账的时候也需要把预收账款的二级科目建立起来建账的
2019-03-29 16:01:15
你好,没有之前的科目余额表吗?给财务总监索取之前的科目表。
2019-04-26 16:43:22
实际是不存在往来了,当时开了票就付款了,只是会计只做了付款借方这笔,贷方没有冲平
2017-03-29 18:22:55
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娟 追问
2019-06-24 13:39
meizi老师 解答
2019-06-24 13:45