老师,我公司3月份开出的专票,现在6月份客户才拿来说开错了,要求重新开。现在我这边要怎么操作的,操作的流程是什么样的?
美好的
于2019-06-24 15:41 发布 746次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-24 15:42
您好
在开票系统里面申请开具红字发票信息表 然后根据红字发票信息表开具红字发票
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您好
在开票系统里面申请开具红字发票信息表 然后根据红字发票信息表开具红字发票
2019-06-24 15:42:08
您好,您直接点击系统里的作废试试,如果不行就红冲,具体流程,增值税专用发票:进入开票系统-发票管理-发票填开,点击“红字发票”,会弹出一个对话框,要求输入需要红字冲减的发票号码,输入前面开的那张发票的号码后,点击确认,就会自动生成一张红字发票。
2019-01-23 12:20:15
出口的开普票或者形式发票就可以了
2019-12-11 13:42:23
提供开票资料,开专用发票就可以了。
2022-01-17 10:20:31
你好你可以去搜索开发票,有这个视频可以直接去看视频这个
2021-06-24 09:23:56
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