送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-06-24 16:19

你好!借管理费用水电费等 贷银行存款

照片书~珊宝 追问

2019-06-24 16:29

没开票也是这样写的吗?老师

宋生老师 解答

2019-06-24 16:50

你好!是的。也是这样写,或者你先计入预付账款 贷银行存款。

照片书~珊宝 追问

2019-06-24 17:12

如果我先计入:预付账款,贷:银行存款,是等有票了再冲吗?没有收到票就一直挂那里吗?

宋生老师 解答

2019-06-24 17:13

你好!按权责发生制来说是要该所属期计入费用

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相关问题讨论
你好!借管理费用水电费等 贷银行存款
2019-06-24 16:19:13
您好,借 成本费用 贷 其他应付款
2019-05-29 20:53:27
a给你们,你们有利润的吗
2019-08-08 17:11:31
你好,可以做预付账款处理
2017-08-16 15:32:15
预提 借:管理费用-水电费10000 贷:预付账款10000 借支 借:其他应收款15000 贷:银行存款15000 付款: 借:预付账款15000 借:其他应收款15000 受到专票 借:库存商品15000 进项税15000*0.17=2550 贷:预付账款15000*1.17=17550
2017-04-13 18:59:22
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