我们是建筑设计公司,在15日开具发票寄给买方,今天才收到货款,是在开具发票寄出的时候做 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ,等收到货款做借银行存款贷应收账款 或者是开具发票是不做账等收到货款时将开具发票附在后面做借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 这样可以吗
Traveler
于2019-06-25 09:49 发布 722次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-06-25 09:58
你好,嗯额,可以的呢,可以
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,分录可以这么做的
如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
你好
是不是还开了正数发票
2021-02-27 18:26:30
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