送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-06-25 09:58

你好,嗯额,可以的呢,可以

Traveler 追问

2019-06-25 10:07

开的是去税务局代开的增值税专票,税金在开发票的时候就已经通过银行存款缴纳了,那这个帐要怎么做呢

王晶老师 解答

2019-06-25 10:17

借银行存款,贷主营业务收入应交税费,增值税,借应交税费增值税,贷银行存款

Traveler 追问

2019-06-25 10:29

这个税费是在开票时通过银行支付,但是货款还没有收到呀

王晶老师 解答

2019-06-25 10:51

那就借应收账款,就可以

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相关问题讨论
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,分录可以这么做的 如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
你好 是不是还开了正数发票
2021-02-27 18:26:30
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