- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-25 10:38
您好
请问18万都是法人垫付的么
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您好
请问18万都是法人垫付的么
2019-06-25 10:38:46
借;预收账款 1000 贷;主营业务收入 应交税费
2017-01-18 15:00:02
你好!你们公司是做什么的。买这个是给谁用。
2019-07-20 17:01:58
<p>您好!<span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: arial, 宋体, sans-serif, tahoma, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: normal;">企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。</span></p>
2016-07-27 10:57:59
您好,购入时,借;低值易耗品,300,贷;现金或者银行存款,300。一次摊销处理,借;管理费用-低值易耗品摊销,300,贷;低值易耗品,300。
2017-12-23 15:55:37
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