老师,你好,研发支出-费用化支出科目月末必须要结转 问
您好,是的,这个是要费用化的 答
请教老师,有现金流量编制模版嘛,就是根据已经有公 问
你好这个没有,因为根据这两个表是不能够直接得到现金流量表的。 答
您好,出口退税会计人员工资、社保不在出口退税企 问
你他是兼职的吗?如果是兼职的,社保不在这里也可以,但是不发工资是什么原因?因同一个职工,他在其他的公司有工资的情况下,有社保,你们单位就给他交不了社保。这么解释就行。 答
老师,公司为小规模,24年收到个人开的普票7万(技术服 问
你好,你是按劳务交的个税吗? 答
老师您好!2024年12月我用了以前年度损益调整科目, 问
您好,以前年度损益调整 结转到未分配利润,然后我们 要更正23年年报,23年期末数变更,这样24年期初也要变更,这样就能负债表和利润表勾稽上 答

老师您好!我的问题描述如下:有四家公司从开业到现在已经七年多,一直都只有汇总出纳日记帐,现金和银行帐户没划分,那帐户有钱就直接支出,货款进时候也不区分而是共同使用贷款利息也是在一帐户支出,收入也是没按归属存入,本月收入是所有公司总收入,本月支出是不区分一齐记帐,现在要求内帐把四家公司分开核算,能用什么办法呢?如果碰上在中间对不上原来混合一起做的出纳日记帐余额,该如何处理呢?原来会计只用收付实规制登帐
答: 同学。你之前没有分开 计账,也没有分开账户。那么你完全准确区分是不现实的。 我建议是根据你各公司目前实际有的余额,比如应收账款、应付账款、现金等。 这样去单独重新建账,作为期初余额。
老师您好!我的问题描述如下:有四家公司从开业到现在已经七年多,一直都只有汇总出纳日记帐,现金和银行帐户没划分,那帐户有钱就直接支出,货款进时候也不区分而是共同使用贷款利息也是在一帐户支出,收入也是没按归属存入,本月收入是所有公司总收入,本月支出是不区分一齐记帐,现在要求内帐把四家公司分开核算,能用什么办法呢?如果碰上在中间对不上原来混合一起做的出纳日记帐余额,该如何处理呢?
答: 都没有做账吗?内帐上分的话也不好分,现金啥的都一块的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
事业支出辅助核算项中支付方式零余额账户现金什么意思
答: 通过零余额账户发生的支出

