老师您好 去年的的时候有一种准备作废的普通发票 可是税票里忘了作废 本月我开了销项负数发票 请问应该怎么入账呢?麻烦写一下分录 谢谢老师
齐齐
于2019-06-25 11:18 发布 790次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2019-06-25 11:19
借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费-增值税 负数
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2019-06-25 11:19:17
你好,是的,是这样处理
2019-07-27 10:08:03
跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。
点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。
2020-07-07 15:09:09
您好,可以冲回上月的发票
2019-12-23 13:28:04
你好,之前的蓝字发票对方退回来没有?如果已经退回来了是不用把红字发票给对方的
2019-08-07 14:54:01
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齐齐 追问
2019-06-25 11:26
吴少琴老师 解答
2019-06-25 11:27