老师多缴纳的增值税和附加税,申请退税分录怎么做 问
一般纳税人的话,借银行存款 贷应交税费,未交增值税 应交税费,附加税 答
老师好,我公司在湖南,是建筑企业,在广东异地经营。 问
同学,你好 异地预缴,是缴纳税款给异地税务局的 答
老师,他是7月投入使用,16年不应该是这就6个月吗? 问
如果他是无形资产,使用当月开始计提摊销,那么是摊6个月。固定就是折旧5个月。 怎么看都不会存在7个月的情 况。。您说一下,这是什么资产。 答
老师,请问帮客户做售后客服咨询的公司,需要交印花 问
你好,不属于技术咨询不需要交印花税 答
您好老师我想问一下工会经费计税基础包括年终奖 问
你好, 年终奖应计入工会经费的计提基数 答
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请问:物业公司购买国家电网的电,借预付账款贷银行存款。每月根据公司购买电力以及使用的情况,还有返电一说。国家电力部门返给公司电时怎么走科目?
答: 国家电力部门返给公司电时,冲减电费
请问:物业公司购买国家电网的电,借预付账款贷银行存款。每月根据公司购买电力以及使用的情况,还有返电一说。返的是字数,直接返电卡里。插卡即可读入字数。国家电力部门返给公司电时怎么走科目?请详细。谢谢!
答: 返回时 借:预付账款 贷:合同资产 后面消费时 借:X费用 合同资产 贷:预付账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师,我们公司的房租是季付,6月底付7-9月的房租,这样做账的时候是怎么写分录呢?“借:应付账款-物业公司 贷:银行存款、借:预付账款-房租/物业费/POS机费 贷:应付账款-物业公司”。但我看之前账上是“借:累计摊销-房租 贷:应付账款-物业公司”,哪种做法是对的呢???
答: 您好,这个的是借:预付账款-房租/物业费/POS机费 贷:应付账款-物业公司 这个是对的
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pangpang 追问
2019-06-25 12:11
文文老师 解答
2019-06-25 12:15
pangpang 追问
2019-06-25 12:31
文文老师 解答
2019-06-25 16:32