- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-06-25 14:08
你好 3月计入预付账款 6月收到 发票 借 管理费用 贷 预付账款
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你好 3月计入预付账款 6月收到 发票 借 管理费用 贷 预付账款
2019-06-25 14:08:16
您好,这具体是用到哪里的?然后您是什么企业?
2020-07-16 12:20:00
您好,汇算清缴前取得发票如果无差额的话,汇算清缴不用调整
2022-03-16 18:57:25
借:预付账款
贷:银行存款
2018-03-28 15:52:34
你好,是意外险吗?10月借预付贷银存
2018-12-19 09:45:25
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