母公司收到子公司的利润分红,怎么做账务处理呀?收 问
借:银行存款 贷:投资收益。不需要交所得税 答
需要付费吗问问题的 问
是的哦,通常是需要付费的 答
请问收到律师事务所法律咨询法律服务费专票怎么 问
借:管理费用-咨询费 增值税-进项 贷:银行存款 答
老师公司买房子作为公司 请问对方能开专票给我们 问
那个可以开专票抵扣的 答
老师好,企业注销,但是有部分物业发票款已付,票未开, 问
您好,这个的话是直接做费用,汇算调增 答
木木老师您上次说挂靠的内账不用做成本和收入,有一点还想问您一下,这个前提是乙挂靠我们公司,比如乙的工程,我收到工程款100,我要付A30、B70,这样的,我收到的其他应付款的明细怎么体现,我才能清楚的看到我是把这个工程的回来款分别付给了A和B.借银行存款100贷其他应付款100-项目名称借其他应付款30-项目名称-A借其他应付款70-项目名称-B贷银行存款100第二笔就添加不了A和B了,会提示上级科目已使用
答: 你好, 可以在摘要注明清楚就可以了
为什么收到工程款之前的财务会做银行存款5000其他应付款5000?
答: 您好,可能有5000是代收代付的吧。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
有些房地产工程的问题想咨询一下支付工程款的时,挂着往来,借:其他应付款,贷:银行存款,现在要怎么入账?
答: 现在业务到哪一步了?
老师工程项目,退回工程款中间的差价,记入什么科目借:银行存款 贷:其他应付款借:其他应付款 贷:银行存款 ……(中间的差额部分没有票据,应该记入什么科目)
银行流水单,贷方是10000元,付款方是法人张三,摘要借款,借:银行存款 10000贷:其他应付款-张三10000对吗,老师。这样写的原因能解释一下吗?谢谢
我们单位往来资金专户收到市里拨来的戴帽资金,我们收到以后又拨付给乡镇,由他们直补给个人。请问这笔业务进来钱的时候是不是可以挂其他应付款啊?借,银行存款,贷,其他应付款,出去的时候反向冲平。