- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-06-25 14:59
一、付款时
借:应付账款2964.98
银行存款2964.98
二、发票入账
借:管理费用——商业保险2664.98
贷:应付账款2664.98
有专用发票是一般纳税人,可以抵扣进项税
三、返现时
借:银行存款(或库存现金)300
贷:应付账款300
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一、付款时
借:应付账款2964.98
银行存款2964.98
二、发票入账
借:管理费用——商业保险2664.98
贷:应付账款2664.98
有专用发票是一般纳税人,可以抵扣进项税
三、返现时
借:银行存款(或库存现金)300
贷:应付账款300
2019-06-25 14:59:23
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借;应付账款 贷;其他应付款
2017-02-27 09:30:30
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你好,不应该汇其他公司去,存在税务风险的
2020-08-01 07:57:25
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你好,是的,属于发票流与资金流不一致的情况
2018-11-15 21:20:15
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借;银行存款 贷;其他应付款
借;其他应收款 贷;银行存款
2016-08-17 11:25:55
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