我公司电子承兑未到期给另外一个公司贴现了,对方扣掉利息后把余款转入我公司一般银行账户。现在我要怎么做会计分录。谢谢
&$碎碎念¥$
于2019-06-25 15:45 发布 968次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借:应收票据
财务费用-手续费(负数)
贷:银行存款
2020-01-03 21:15:29
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你好 借 银行存款 财务费用 贷 应收票据
2019-06-25 16:09:32
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贴现借银存,财务费用贷应收票据
2019-06-25 15:47:38
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借银行存款贷财务费用
2019-01-09 10:07:57
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亲:借:银存 贷:财务费用-利息收入
2021-07-09 14:58:05
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