送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-06-25 17:35

你好,是工资没有代扣个人部分,补做,借应付职工薪酬--工资,贷其他应付款--个人社保费

ten years 追问

2019-06-26 10:32

是补提在六月份吗?

庄老师 解答

2019-06-26 10:50

你好,是的,是这样处理的,

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您好!1.分配工资  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保(企业部分)  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款  4.上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分)  贷:库存现金/银行存款  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款 
2021-04-20 16:32:54
你好,是工资没有代扣个人部分,补做,借应付职工薪酬--工资,贷其他应付款--个人社保费
2019-06-25 17:35:02
可以参考下分录:1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
2018-11-08 13:11:41
你好!红字冲减多计提的部分就好了
2017-12-20 14:47:17
您好, 直接计入管理费用-社保就行了
2021-09-16 16:13:36
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