送心意

田老师

职称会计师

2019-06-25 21:43

只是做账错了,用红字冲错的,然后做正确的就行了,不管本月有没有开票,

米兰的小铁匠 追问

2019-06-25 21:44

那这个月报税的时候,这个税额填在上期待抵扣里面吗

田老师 解答

2019-06-25 21:47

应该手工去税局更改错误申报表,

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相关问题讨论
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
报税时,先填附表一0保存,待抵扣进项税额填写在相应栏目。附表二根据实际业务情况,对应勾选或填写相关项目。不懂可咨询专业人士。
2024-09-02 10:41:34
借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项 摘要就是转上月未认证发票
2023-12-04 08:47:01
不可以的哈,没有那个说法
2023-05-17 09:59:48
同学你好,你是说待认证进项税额吧,由于其属于企业的一项资产,将来可以抵扣。
2023-01-31 13:17:18
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