送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-06-26 09:52

你好,按照消费2800做业务招待费处理

安安HEDY 追问

2019-06-26 09:52

。。。

安安HEDY 追问

2019-06-26 09:53

从充值,到消费的分录

佟老师 解答

2019-06-26 09:54

借:预付账款3000
贷:银行存款3000
借:管理费用-业务招待费
贷:预付账款

安安HEDY 追问

2019-06-26 09:54

送的500呢

安安HEDY 追问

2019-06-26 09:55

500怎么体现

佟老师 解答

2019-06-26 09:58

送500相当于给你打折扣,他发票怎么给你开具的

安安HEDY 追问

2019-06-26 09:59

我没要发票,但是这个余额后期也要消费的啊,不提现不是乱了么

安安HEDY 追问

2019-06-26 10:00

开票也是会直接开消费的金额,对于他们来说是现金折扣吧相当于

佟老师 解答

2019-06-26 10:44

开票应该只给你开具3000发票,你应该要发票,不然无法税前扣除了

安安HEDY 追问

2019-06-26 12:24

那我赠送的金额下次消费,怎么处理呢,那不是无法体现

安安HEDY 追问

2019-06-26 12:25

账上怎么处理

佟老师 解答

2019-06-26 12:39

这个你按照3000金额做处理就可以了,赠送跟你账务无关

上传图片  
相关问题讨论
被投资方 借:固定资产 贷:实收资本 投资方 借长期股权投资 累计折旧 贷:固定资产 营业外收入(借方则营业外支出)
2020-01-11 00:21:00
你好,按照消费2800做业务招待费处理
2019-06-26 09:52:19
借;银行存款 贷;实收资本 资本公积
2017-05-24 09:16:28
你好,计入其他应付款,后面还给他时,再冲掉。
2021-07-15 10:47:39
借银行存款500000 贷实收资本500000
2015-11-18 14:44:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...