一份购买设备合同,第一次预付了30%的货款,对方开具了针对30%付款额的增值税专用发票。请问分录是写,借 :在建工程—待安转设备 应交税费—应交增值税(进项税额)贷:银行存款; 还是写,借:预付账款 贷:银行存款,对吗?
筱然
于2019-06-26 10:58 发布 1417次浏览
- 送心意
李老师.
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-06-26 11:00
设备到了的话
借 :在建工程—待安转设备 应交税费—应交增值税(进项税额)贷:银行存款
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这个需要看你做账咋做的,1.一般是当月的,.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣,4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的
2020-01-10 10:17:54
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您好
请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
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不可以的,要作为进项税转出,红字发票是不能认证抵扣的
2018-10-11 10:42:31
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你好,可以,收到红字发票就是做跟分录相同金额红字
2018-10-11 10:48:25
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你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
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筱然 追问
2019-06-26 11:25
李老师. 解答
2019-06-26 13:27