送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-26 12:02

你好 那你们合同里面的约定的金额暂估入账 然后按暂估金额的年限来折旧 收到发票冲暂估固定资产成本 然后按实际折旧 之前折旧有差额的不调整 按你发票之后的年限来分摊折旧额即可

九剑 追问

2019-06-26 16:15

这个分录怎么做?

meizi老师 解答

2019-06-26 16:20

借固定资产-暂估  贷银行存款  借管理费用贷累计折旧  后面发票回来 冲借固定资产-暂估 负数 贷银行存款负数  借固定资产进项税 贷银行存款

九剑 追问

2019-06-26 16:30

谢谢

meizi老师 解答

2019-06-26 16:35

嗯不客气 满意请给予平价

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