老师好,我是建筑企业,18年拨工程款时用房子抵工程款,当时会计没有入账,直接记的借现金,贷应收账款,19年人家给我们开了房子发票,落户到公司了,现在的账务怎么处理呢?以前记的现金都已经用了,如何做才能规避税务风险
????平淡是真
于2019-06-26 12:12 发布 911次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-06-26 13:56
首先吧之前错误的分录冲红,然后再正常入账处理。
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首先吧之前错误的分录冲红,然后再正常入账处理。
2019-06-26 13:56:55
开了发票收不回来钱就是计入应收账款的,是你们的应收款
2020-08-01 16:01:47
你好,开工程款的发票了 确认收入 增值税
2020-03-21 17:19:51
你好,借银行存款,贷工程结算,
2019-09-19 16:43:03
记入预收账款处理 就行了
2017-07-02 17:11:06
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