老师,我是建筑业财务,请问开具发票给甲方后账务怎样处理
兴奋的棉花糖
于2019-06-26 13:59 发布 959次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
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按结算单和发票记账,借应收账款 贷合同结算
2019-06-26 14:08:10
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你好,开票后 借应收账款 贷工程结算 应交税费 应交增值税(销项)
2019-06-26 14:01:43
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你好,不可以的,需要加盖发票章的
2017-09-12 17:45:32
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您好,您开票了是确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费--应交增值税(销项数额)
2020-07-11 14:16:08
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您好,是可以的,请问还有什么可以帮您
2021-08-24 00:23:54
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