老师,将今年低价值却计入固定资产没有计提折旧的 问
你好,同学,可以写:会计科目调整(将xx号凭证固定资产科目调整为管理费用)。 答
【习题2 业务题】甲公司以一台设备和专利交换乙 问
你好需要计算做好了发给你 答
老师,我想问下,暂估的商品发票,我这个月12月开了商 问
同学,你好 这10万要在汇算清缴调增吗? 调整的 那如果成本估少了10万呢?收到发票后,红冲更正的发票,是做在收到发票的当月。直接冲减25年的成本可以吗? 多的10万,可以当作25年的成本 答
你好,毛衫的成本核算包含哪些 问
嗯你好,你们是生产企业,是吗? 答
事业单位固定资产报废处置收入开什么发票,专票普 问
你好,你们是小规模开1%的税率就行,普票和专票都可以 答
老师,原来的会计把借老板的钱没有计入其他应付款,而是借库存现金,贷预收账款――大客户预交款,现在直接把原来的凭证红冲更正为借:库存现金,贷:其他应付款,这样可以吗?
答: 你好 差错更正,可以的
收了车定金17500应该是借库存现金,贷预收账款-定金,后来说其中8900是车首付,8600是强险购置税,做的是借预收账款-定金,贷预收账款-首付8900,待其他应付款-保险,贷购置税,但是,抢先购置税是老板拿自己卡给顾客刷的,应该怎么做,这笔钱还没有给老板,
答: 挂老板往来其他应付款--老板
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
收了车定金17500应该是借库存现金,贷预收账款-定金,后来说其中8900是车首付,8600是强险购置税,做的是借预收账款-定金,贷预收账款-首付8900,待其他应付款-保险,贷购置税,但是,抢先购置税是老板拿自己卡给顾客刷的,应该怎么做,这笔钱还没有给老板,
答: 您好!借预收账款-定金,贷预收账款-首付8900,待其他应付款-保险/其他应付款-购置税
钱丽芳18662358962 追问
2019-06-26 14:06
meizi老师 解答
2019-06-26 14:13
钱丽芳18662358962 追问
2019-06-26 14:16
钱丽芳18662358962 追问
2019-06-26 14:16
meizi老师 解答
2019-06-26 14:26
钱丽芳18662358962 追问
2019-06-26 14:31
meizi老师 解答
2019-06-26 14:38