送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-06-26 14:14

你好!按规定应该是原发票作废冲红,再开全额新的。

阿童木 追问

2019-06-26 14:18

如果对方这样开,我这边该如何入账呢

耿老师 解答

2019-06-26 14:37

你好,将原固定资产转入在建工程,增加这个金额后再转回

阿童木 追问

2019-06-26 17:17

请问要如何转呢

耿老师 解答

2019-06-26 17:21

退回时。借在建工程  累计折旧贷固定资产。差额计入借在建工程贷银行存款。然后借固定资产贷在建工程。

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