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阿童木
于2019-06-26 14:12 发布 914次浏览
耿老师
职称: 中级会计师
2019-06-26 14:14
你好!按规定应该是原发票作废冲红,再开全额新的。
阿童木 追问
2019-06-26 14:18
如果对方这样开,我这边该如何入账呢
耿老师 解答
2019-06-26 14:37
你好,将原固定资产转入在建工程,增加这个金额后再转回
2019-06-26 17:17
请问要如何转呢
2019-06-26 17:21
退回时。借在建工程 累计折旧贷固定资产。差额计入借在建工程贷银行存款。然后借固定资产贷在建工程。
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耿老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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阿童木 追问
2019-06-26 14:18
耿老师 解答
2019-06-26 14:37
阿童木 追问
2019-06-26 17:17
耿老师 解答
2019-06-26 17:21