老师,请问一下,6月社保应交金额为324052.04,但是有前期的社保待转金冲减,本月地税实际划款322341.83,怎么做账呀
回眸悦浅笑。
于2019-06-26 14:14 发布 3497次浏览
- 送心意
点~玲老师
职称: 中级会计师
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你这个前期待转金是之前多交的吗?
2019-06-26 15:13:15
你好,一般是需要一致的
2017-05-11 13:37:07
你好,少计提了就补计提,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保
多计提了就冲销,借;应付职工薪酬——社保,贷;管理费用等科目
2020-01-07 19:06:24
你好!是把公司本年缴纳的社保的基数加起来。
2020-01-14 16:53:32
你好,就是做代收代付就可以了
2019-08-16 23:03:07
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