送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-06-26 14:29

你好,借管理费用-办公费贷银行存款即可

杨洋阳 追问

2019-06-26 15:03

收到一次底商汇错的款项,已入银行账户,会计分录,借银行存款贷其他应付款

紫藤老师 解答

2019-06-26 15:03

对的,你的分录是正确的

杨洋阳 追问

2019-06-26 15:04

跟商户联系后,退回给商户,借其他应付款。贷银行存款

紫藤老师 解答

2019-06-26 15:05

对的,借其他应付款。贷银行存款

杨洋阳 追问

2019-06-26 15:24

好的,谢谢

紫藤老师 解答

2019-06-26 15:25

不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!

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相关问题讨论
你好,借管理费用-办公费贷银行存款即可
2019-06-26 14:29:36
您好 借:生产成本-制造费用29866 贷:制造费用-辅料 29866
2019-10-21 11:26:31
你好,正确的应该是,借:管理费用:3370贷:银行存款:3370
2019-11-15 15:59:52
借长期待摊费用—开办费,贷银行存款 如果当年就营业,正常做账,不设开办费
2023-05-25 09:59:17
你好 公司部分的金额才是计入费用 个人承担的社保金额计入营业外支出 不能直接走费用了
2019-03-19 15:35:24
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